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审计监督全覆盖:广新集团制定《内部审计工作五年规划(2021-2025)》
2021-11-25

       2021年11月,广新集团围绕省委省政府决策部署及国资国企改革方向,把谋划内部审计工作五年规划与做好集团“十四五”开局之年监督保障工作统筹起来,制定《广东省广新控股集团有限公司内部审计工作五年规划(2021-2025)》。


       五年规划按照“集团统一领导,企业分级负责,审计全面覆盖”的原则,在各企业自报的基础上,由集团统筹谋划制定,结合经济责任审计、投后评价审计、全面风险管理审计、战略管理执行情况审计等多种审计方式,共安排审计项目252项,实现对集团合并范围内企业的轮审全覆盖。


审计监督全覆盖:广新集团制定《内部审计工作五年规划(2021-2025)》

       2021年是“十四五”开局之年,广新集团在经营放权的同时不断探索管理兜底工作模式,《内部审计五年规划》以集团“十四五”战略规划为指南,明确了集团内部审计工作的主要目标,是构建集团集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系的重要举措。全体审计人员将以精简高效的监督服务企业高质量发展,为建设有价值、负责任、受尊重的一流国有资本投资公司贡献积极力量。